|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
1
|
PAGO DE LA COMPRA DE GAS LP, PARA TANQUES ESTACIONARIOS PARA AULAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA UNIDAD DE AGUA PRIETA ICATSON
|
|
PAGO DE LA COMPRA DE GAS LP, PARA TANQUES ESTACIONARIOS PARA AULAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA UNIDAD DE AGUA PRIETA ICATSON
|
Más información
|
|
|
|
HIDRO GAS DE AGUA PRIETA S.A DE C.V.
|
HGA7512092G9
|
Calle
|
NACOZARI
|
2939
|
|
Colonia
|
MILITAR
|
84259
|
AGUA PRIETA
|
2
|
AGUA PRIETA
|
26
|
Sonora
|
84259
|
|
|
|
|
PLANTEL AGUA PRIETA
|
RECURSOS MATERIALES
|
AC18595
|
16/01/2023
|
|
|
$7,407.41
|
$8,000.00
|
$592.59
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE LA COMPRA DE GAS LP, PARA TANQUES ESTACIONARIOS PARA AULAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA UNIDAD DE AGUA PRIETA ICATSON
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
1
|
PAGO DE LLENADO DE TANQUE DE GAS (CANTIDAD DE 453.5 LTS). PARA USO DE CALENTONES EN PLANTEL CANANEA
|
|
PAGO DE LLENADO DE TANQUE DE GAS (CANTIDAD DE 453.5 LTS). PARA USO DE CALENTONES EN PLANTEL CANANEA
|
Más información
|
|
|
|
HIDRO GAS DE AGUA PRIETA S.A DE C.V.
|
HGA7512092G9
|
Calle
|
NACOZARI
|
2939
|
|
Colonia
|
MILITAR
|
84259
|
AGUA PRIETA
|
2
|
AGUA PRIETA
|
26
|
Sonora
|
84259
|
|
|
|
|
PLANTEL AGUA PRIETA
|
RECURSOS MATERIALES
|
CCC 13629
|
17/02/2023
|
|
|
$4,215.87
|
$4,553.14
|
$337.27
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE LLENADO DE TANQUE DE GAS (CANTIDAD DE 453.5 LTS). PARA USO DE CALENTONES EN PLANTEL CANANEA
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
2
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
Más información
|
|
|
|
ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV.
|
EDV071126KFA
|
Calle
|
GARMENDIA
|
71
|
|
Colonia
|
CENTRO
|
83000
|
HERMOSILLO
|
30
|
HERMOSILLO
|
26
|
Sonora
|
83000
|
|
|
|
|
RECURSOS MATERIALES
|
RECURSOS MATERIALES
|
A 1495
|
04/01/2023
|
|
|
$4,164.16
|
$4,812.10
|
$647.94
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
16
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
Más información
|
|
|
|
ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV.
|
EDV071126KFA
|
Calle
|
GARMENDIA
|
71
|
|
Colonia
|
CENTRO
|
83000
|
HERMOSILLO
|
30
|
HERMOSILLO
|
26
|
Sonora
|
83000
|
|
|
|
|
RECURSOS MATERIALES
|
RECURSOS MATERIALES
|
A 1515
|
18/01/2023
|
|
|
$7,297.52
|
$8,434.40
|
$1,136.88
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
33
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
Más información
|
|
|
|
ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV.
|
EDV071126KFA
|
Calle
|
GARMENDIA
|
71
|
|
Colonia
|
CENTRO
|
83000
|
HERMOSILLO
|
30
|
HERMOSILLO
|
26
|
Sonora
|
83000
|
|
|
|
|
RECURSOS MATERIALES
|
RECURSOS MATERIALES
|
A 1543
|
07/02/2023
|
|
|
$7,590.44
|
$8,772.96
|
$1,182.52
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
36
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
Más información
|
|
|
|
ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV.
|
EDV071126KFA
|
Calle
|
GARMENDIA
|
71
|
|
Colonia
|
CENTRO
|
83000
|
HERMOSILLO
|
30
|
HERMOSILLO
|
26
|
Sonora
|
83000
|
|
|
|
|
RECURSOS MATERIALES
|
RECURSOS MATERIALES
|
A 1559
|
21/02/2023
|
|
|
$11,333.98
|
$13,099.06
|
$1,765.08
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
43
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
Más información
|
|
|
|
ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV.
|
EDV071126KFA
|
Calle
|
GARMENDIA
|
71
|
|
Colonia
|
CENTRO
|
83000
|
HERMOSILLO
|
30
|
HERMOSILLO
|
26
|
Sonora
|
83000
|
|
|
|
|
DIRECCION GENERAL
|
RECURSOS MATERIALES
|
A 1578
|
06/03/2023
|
|
|
$4,937.28
|
$5,706.47
|
$769.19
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL.
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
3
|
PAGO DE LA REPARACION DE COMPRESOR PARA EL TALLER DE MECANICA DEL PLANTEL NAVOJOA
|
|
PAGO DE LA REPARACION DE COMPRESOR PARA EL TALLER DE MECANICA DEL PLANTEL NAVOJOA
|
Más información
|
|
|
|
RMR TECNOPARTES
|
RTE2001221WA
|
Calle
|
TALAMANTE
|
707
|
|
Colonia
|
CONSTITUCION
|
85820
|
NAVOJOA
|
42
|
NAVOJOA
|
26
|
Sonora
|
85820
|
|
|
|
|
DIRECCION GENERAL
|
PLANTEL NAVOJOA
|
FM 24185
|
10/01/2023
|
|
|
$417.24
|
$484.00
|
$66.76
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE LA REPARACION DE COMPRESOR PARA EL TALLER DE MECANICA DEL PLANTEL NAVOJOA
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
4
|
PAGO DE LA COMPRA DE 1 SOPORTE CARDAN Y CRUCETA PARA VEHICULO OFICIAL FORD RANGER 2007, N° ECO. 13, PLACAS: VB71054.
|
|
PAGO DE LA COMPRA DE 1 SOPORTE CARDAN Y CRUCETA PARA VEHICULO OFICIAL FORD RANGER 2007, N° ECO. 13, PLACAS: VB71054. ASIGNADO AL PLANTEL NAVOJOA.
|
Más información
|
ALVIRA
|
RENDON
|
MORALES
|
|
REMA711013K80
|
Calle
|
MIGUEL HIDALGO
|
303
|
|
Colonia
|
SONOCHIHUA
|
85760
|
ALAMOS
|
3
|
ALAMOS
|
26
|
Sonora
|
85760
|
|
|
|
|
PLANTEL NAVOJOA
|
RECURSOS MATERIALES
|
NAV-A-32637
|
06/01/2023
|
|
|
$647.70
|
$600.00
|
$82.76
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE LA COMPRA DE 1 SOPORTE CARDAN Y CRUCETA PARA VEHICULO OFICIAL FORD RANGER 2007, N° ECO. 13, PLACAS: VB71054. ASIGNADO AL PLANTEL NAVOJOA.
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|
|
|
2023
|
01/01/2023
|
31/03/2023
|
Adjudicación directa
|
Adquisiciones
|
|
5
|
PAGO DE LA COMPRA DE 1 BALERO QUE SE UTILIZO PARA EL ARREGLO DE TORNO DEL TALLER DE CARPINTERIA EN PLANTEL NAVOJOA.
|
|
PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. EN DIRECCION GENERAL.
|
Más información
|
|
|
|
KOPEKA FERRETERIA S.A DE C.V.
|
KFE2110296K3
|
Calle
|
JIMENEZ Y JUAREZ
|
1002
|
|
Colonia
|
CONSTITUCION
|
85820
|
NAVOJOA
|
42
|
NAVOJOA
|
26
|
Sonora
|
85820
|
|
|
|
|
PLANTEL NAVOJOA
|
RECURSOS MATERIALES
|
CO 40893
|
10/01/2023
|
|
|
$118.96
|
$138.00
|
$19.04
|
$0.00
|
PESOS
|
|
TRANSFERENCIA
|
PAGO DE LA COMPRA DE 1 BALERO QUE SE UTILIZO PARA EL ARREGLO DE TORNO DEL TALLER DE CARPINTERIA EN PLANTEL NAVOJOA.
|
$0.00
|
|
|
|
|
|
|
Más información
|
|
Más información
|
|
|
|
|
|
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
|
21/04/2023
|
21/04/2023
|
|